崗位職責:
1、獨立承擔或參與完成審計項目,擬定審計方案,指導和實施各類具體項目審計工作。編寫、復核工作底稿,起草審計報告。;
2、根據審計任務要求完成審計工作,對公司總部相關部門、分支機構、子公司進行各項專項審計,按時出具審計報告;
3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性,進行風險管控,為優化管理提出審計意見和建議。
4、根據審計結果提出整改建議,并跟進、督促相關被審計單位在規定期限內完成整改,組織人員對整改情況進行檢查驗收;
5、完成領導交辦的其他審計事項;
任職要求:
1、本科及其以上學歷,財務、審計或計算機等相關專業。
2、具有2年以上國企、央企或上市公司內部審計工作經驗。3、熟悉國家財稅審計及上市公司法律法規、內部控制規范及企業風險管理。
4、具備較強的原則性和風險防范意識,對審計業務有很強的敏感性和洞察力。
5、具備良好的文字表達能力、組織協調能力和團隊協作精神。熟練使用OFFICE軟件、EXCEL數據分析
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